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发布时间:2021-02-04 09:54:00    来源: 收藏

关于白城市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(摘要)

——2021年1月12日在白城市第六届人民代表大会第五次会议上

●白城市财政局局长 林树岩


一、2020年预算执行情况

2020年,在宏观经济下行压力明显增加和突如其来的疫情影响下,财政减收增支压力空前加大,呈现出收入增长最难、支出保障压力最大、预算执行最为严峻的复杂局面。全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省、市会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚决执行市委的各项决策部署,统筹推进疫情防控和经济发展,支持做好“六稳”工作,落实“六保”任务;在此基础之上,全力完成财政改革发展的各项工作,为促进我市经济社会发展提供了坚实保障。

(一)预算收支情况

1.一般公共预算

收入情况:市本级一般公共预算收入完成140757万元,为预算(调整后预算,下同)的103%,同比下降13.6%

支出情况:市本级一般公共预算支出完成697817万元,为预算的121%,同比增长8.1%

平衡情况:市本级一般公共预算收入完成140757万元,加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入以及调入资金等,市本级一般公共预算财政收入总计1017115万元。市本级一般公共预算支出完成697817万元,加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等,市本级一般公共预算财政支出总计1017115万元。收支相抵,实现收支平衡。

汇总市本级和县市预算执行情况:全市一般公共预算收入完成407908万元,同比下降7.3%。分县市看,洮南市完成61534万元,同比下降4.5%;大安市完成84119万元,同比增长4.8%;镇赉县完成44399万元,同比下降22.8%;通榆县完成77099万元,同比增长3.3%。全市一般公共预算支出完成2803285万元,同比增长12.1%。分县市看,洮南市完成536942万元,同比增长19.6%;大安市完成524266万元,同比增长1.7%;镇赉县完成430176万元,同比增长16.7%;通榆县完成614084万元,同比增长17.8%。全市一般公共预算收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入以及调入资金等,全市一般公共预算财政收入总计3327141万元。全市一般公共预算支出完成2803285万元,加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等,全市一般公共预算财政支出总计3327141万元。收支相抵,实现收支平衡。

2.政府性基金预算

收入情况:市本级政府性基金收入完成2.8亿元,为预算的77.8%,同比下降54.9%。主要是受房地产市场低迷,土地交易量减少以及疫情方面影响,另外部分土地出让收入需分期付款,也相应影响了今年的基金收入。

支出情况:市本级政府性基金支出完成9.6亿元,为预算的136.6%,同比下降15.5%

平衡情况:市本级政府性基金收入加上省补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金等,总计16.2亿元。市本级政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金、年终结余等,总计16.2亿元。收支相抵,实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

市直国有资本经营收入完成503.5万元,为预算的144%,同比增长84.4%;市直国有资本经营支出完成503.5万元,为预算的144%,同比增长84.4%

4.社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入完成30.86亿元,同比下降30.9%,其中,机关事业养老保险基金收入完成6.44亿元;企业职工基本养老保险基金收入完成16.91亿元;失业保险基金收入完成0.4亿元;城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金收入完成7.11亿元。

市本级社会保险基金支出完成31.28亿元,同比下降24.6%,其中,机关事业养老保险基金支出完成5.8亿元;企业职工基本养老保险基金支出完成19.37亿元;失业保险基金支出完成0.77亿元;城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金支出完成5.34亿元。

(二)地方政府债务情况

2020年,经省政府批准,省财政厅核定市本级地方政府债务限额为134.14亿元,比2019年新增债务限额5.99亿元。2020年末,市本级地方政府债务余额为127.4亿元,低于核定限额。

(三)2020年财政主要工作情况

1.促进结构转型,不断增强调控能力。坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求,加强预算执行管理,确保财政政策和资金尽快见到实效,发挥好稳定经济增长的关键作用。增加政府投资,对冲经济下行压力;落实“减税降费”政策,对冲企业经营困难;管好用好抗疫特别国债和特殊转移支付等直达资金,确保直达资金全部下沉区一级,对冲基层“三保”压力;发挥财政“逆周期”调节作用,支持扩大投资需求,最大程度地释放市场潜力和企业活力。

2.强化组织收入,提升预算执行水平。加大税收征管力度,强化对重点行业、重点企业和重点工程等税源的动态监管,同时进一步加强对中小企业和零散税源的征收管理工作,确保应收尽收;拓宽非税增收渠道,完善征收、征管办法,层层分解收入计划,重点抓好土地整理指标出售和廉租住房出让等方面的收入入库工作;加强收入调度工作,为确保全年目标的顺利实现,专门成立了工作小组,定期深入到各县(市、区)进行现场调研,建立财税联合会商机制,及时发现工作中的薄弱环节,并拿出具体的应对措施;适时启动预算调整,预算执行中,受疫情冲击、国家“减税降费”政策翘尾因素等多方面影响,全年收支无法达到年初预期,按照《预算法》有关要求,及时启动预算调整程序,确保实现财政收支平衡。

3.持续优化支出,保障民生成效显著。紧紧围绕“六稳”工作和“六保”任务,结合疫情防控形势,着力加大民生投入力度。投入资金9.5亿元,稳妥推进机关事业单位退休人员养老保险制度改革,确保企业离退休人员养老金及时发放和调整待遇政策落实;投入资金1.9亿元,确保城乡低保、困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金及时足额发放;投入资金2.57亿元,加大对城乡居民基本医疗保险补助规模,加强公共卫生服务能力建设,继续推动基本药物制度改革,公立医院取消药品加成政策执行顺利;投入资金2.02亿元,逐步建立并实施学前教育、高中教育、中等职业教育以及高等职业教育的生均拨款制度,保证各项学生资助政策落实到位,推动现代职业教育质量提升计划顺利实施;投入资金0.83亿元,支持文化体育旅游事业发展,加强公共文化服务体系建设,推动文物保护工作持续发展,继续落实公益性文化场馆免费开放政策;投入资金0.47亿元,支持科技创新发展,推动国家基层科普行动计划实施;投入资金0.75亿元,用于疫情防控工作;投入资金750万元,用于支持“消费券”发放工作,在惠及百姓的同时,也拉动了“后疫情”期间的居民消费热情,有效促进了我市经济企稳回暖。

4.支持重点建设,助力城乡统筹发展。投入资金0.4亿元,加强城市运维管理,实现了城市面貌的再提升,为我市创建卫生城打造了新亮点;投入资金0.3亿元,保障了污水处理的常态化运行,对我市水污染治理起到了关键作用;投入资金0.7亿元,新增4条北京航线,实现了全覆盖运营,为百姓出行和拉动经济提供了便利条件;投入资金0.84亿元,引进氢能源公交车和纯电动公交车,成为东北地区首个氢能源公交投运城市,标志着中国北方氢谷建设取得了新进展;全面开展扶贫资金动态监控和绩效评价,投入财政专项扶贫资金1亿元,支持贫困地区扶贫发展、少数民族发展、以工代赈、饮水安全等;投入资金0.21亿元,支持水利建设项目及农业水价改革;投入资金2.36亿元,落实农业生产各项补贴政策,大力推进乡村振兴,推动农业供给侧结构性改革,加大支持农业资源生态保护、农业生产发展、农田建设力度、提高农民生产能力,增加农民收入;投入资金0.31亿元,用于支持县域经济振兴发展、扶持村集体经济发展、厕所改造以及农村公益事业财政奖补等,全面改善人居条件和农村面貌,建设美丽乡村;投入资金0.22亿元,用于林业生态保护恢复、大气污染防治等工作的顺利实施;投入资金359.7万元,助力服务业和外经贸持续健康发展,支持当地电商村(镇)、企业境外展会、补贴出口物流、电商网点建设等中小企业技术创新和民营企业发展项目。

5.深化财政改革,逐步完善管理体制。进一步将体制改革引向深入,完善政府预算体系,细化预算信息公开内容,推进预算绩效管理,全面规范、公开透明的预算制度体系基本建立;积极推动“放管服”改革,提高为民服务水平;践行财政事权改革,扎实推进市以下财政事权和支出责任划分;助力国有企业改革,促进国有企业健康发展和国有资产保值增值。

2020年,虽然各项支出得到了较好的保障,但在执行过程中,“收”和“支”的矛盾进一步凸显,组织收入工作呈现空前压力,债务等刚性支出规模逐年增大,财政宏观调控的前瞻性和协调性还需进一步增强。在下步工作中,我们要准确把握经济形势的新变化和新特点,克难攻坚、求实创新,不断优化财政管理的能力和服务水平。

二、2021年财政预算草案

2021年预算安排总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会,以及中央经济工作会议、省委十一届八次全会精神,按照市委的决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革创新为动力,坚持以增进人民福祉为目的,进一步发挥财政促进经济社会发展的职能作用。严格执行《预算法》和新修订的《预算法实施条例》,持续深化财政各项改革,努力为依法理财、科学用财提供基础性和制度性的支撑。加强征收征管和财源培育,保持收入平稳增长;同时,优化支出结构,从严控制一般性支出,集中精力促进经济转型升级和“三保”保障工作。

(一)2021年预算安排

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入计划增长5%左右,市本级一般公共预算收入相应按5%增幅安排,加上提前下达转移支付补助收入、上年结余收入以及动用预算稳定调节基金等,市本级一般公共预算财政收入总计78.3亿元。按照收支平衡原则,市本级一般公共预算支出安排60亿元,加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等,市本级一般公共预算财政支出总计78.3亿元。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金收入预期完成4.2亿元,加上省补助收入和上年结余收入等,市本级政府性基金收入总计10.1亿元,市本级政府性基金支出预期完成5.2亿元,加上调出资金和年终结余等,市本级政府性基金支出总计10.1亿元。

3.国有资本经营预算

市直国有资本经营收入预期完成520万元,增长3.3%,主要是能源、建筑等行业国有资本经营收入预期有所增加。相应安排国有资本经营支出520万元,增长3.3%

4.社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入预期16.35亿元,市本级社会保险基金支出预期安排32.27亿元,其中,企业职工基本养老保险基金支出17.19亿元; 机关事业单位养老保险基金支出8.1亿元;城乡居民养老保险基金支出0.74亿元;失业保险基金支出0.36亿元;工伤保险基金支出0.58亿元;医保基金支出5.3亿。市本级社保基金预算缺口,由市和所辖区统筹解决。

(二)2021年财政工作的主要措施

1.发挥财政职能,努力培育新增财源。用足用好各项财税、金融政策,支持经济结构战略性调整,在重大项目引进、战略性新兴产业、先进装备制造业、现代服务业、重大技术创新等方面加大扶持;保障在建、续建项目建设,重点推进我市“十四五”规划确定的重大项目;同时,支持通过开展补链式招商,围绕重点产业和优势资源,着力引进一批投资额大、带动力强、支撑性好的大项目,大力培植后续财源,促进全市经济发展良性循环。

2.积极组织收入,确保实现收支平衡。在抓好税收常量征管的同时,着重做好三篇增量“文章”:一是做好土地“文章”,在土地收储和出让方面,要强化部门配合、区域联动,做到应收尽收、应储尽储;同时采取土壤改良等有效措施,在提升耕地质量等级的基础上,进一步加快土地指标出让,有序推进各县市土地开发整理项目实施。二是做好资产“文章”,开展国有资产清查工作,加快推进国有资产的出租出售工作,使“资产”变“资本”。三是做好项目“文章”。推进重点项目建设,努力夯实新的税源增长点。

3.强化支出管理,促进财政资金提质增效。大力压减一般性支出,严格执行各项经费开支标准,牢固树立“过紧日子”思想,将节省下来的资金优先用于兜牢“三保”底线,以及教科文卫、公共安全、交通运输、社会保障、农林水牧、乡村振兴等重点支出需要。突出财政资金、财政政策在支持经济发展中的杠杆作用,按照我市经济发展总体规划和产业布局,找准突破口和发力点。加强对重点领域项目资金的监管和投资评审工作,从严规范专项资金支付行为。制定和完善财政资金管理办法,积极开展绩效评价工作,确保财政资金发挥应有效益。不断加大对合理利用资源和促进区域协调发展等方面的扶持力度,加快推动经济发展方式转变步伐。

4.深化各项改革,提升财政管理水平。继续巩固部门预决算编制、财政信息公开、国库集中支付以及动态监控系统等工作的阶段性成果,推进相关配套制度和监管手段逐步完善。进一步加快信息化建设,为全面实施财政科学化、精细化管理提供技术支撑。推进养老统筹改革和促进财政监督检查不断深入。按照国家和省工作部署,继续分领域推进市与区财政事权与支出责任划分改革。将绩效管理实质性嵌入到预算管理中,提升绩效目标质量,加强绩效评价结果应用,坚决削减低效无效资金,使有限的资金发挥更大效益。稳步推进预算管理“一体化”改革,加快建立现代财政制度。

5.树立底线思维,防范化解债务风险。加强地方政府债务预算管理和限额管理,在核定限额内举借债务。同时,在限额内继续争取地方政府新增债券,坚持“资金跟着项目走”的原则,扎实开展相关工作。建立健全债务风险评估和预警机制,完善应急处置预案,做到早发现、早报告、早应对,确保不发生区域性、系统性债务风险。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,按照“谁举债,谁负责”的原则,实行穿透监管,加大问责力度,对违法违规行为,发现一起、查处一起、问责一起、曝光一起。

 

 

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